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Reestructuración y transformación empresarial

Reestructuración y transformación empresarial

Servicios
Para empresas que buscan adaptarse, crecer o reestructurarse, ofrecemos asesoría en procesos de transformación, fusión, escisión y reorganización empresarial, optimizando la estructura corporativa para mayor eficiencia y seguridad jurídica.Acompañamos en procesos de adquisición, compra de acciones, tomas pasivas de control y fusiones abreviadas, asegurando que cada transacción cumpla con la normatividad vigente y reduzca riesgos operacionales y fiscales.
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Consultoría Legal Corporativa e  incorporación

Consultoría Legal Corporativa e  incorporación

Servicios
En Planning Tax, ofrecemos un servicio integral de asesoría legal corporativa general, dirigido a empresas nacionales e internacionales que buscan establecer o fortalecer sus operaciones en Colombia.Acompañamos a nuestros clientes en la incorporación en Colombia con constitución de sociedades comerciales, sucursales y subsidiarias.Además, garantizamos el cumplimiento normativo mediante la optimización de obligaciones societarias, revisión de estatutos y acuerdos de accionistas, así como estrategias para la protección de inversionistas y accionistas minoritarios. También asesoramos a empresas familiares en su estructuración, desarrollo y planes de sucesión, asegurando la continuidad y estabilidad del negocio.
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Due Diligence Legal y Tributario

Due Diligence Legal y Tributario

Servicios
La debida diligencia (due diligence) tributaria es una herramienta fundamental para identificar riesgos y oportunidades en operaciones comerciales, como fusiones, adquisiciones y reestructuraciones empresariales. En Planning tax, realizamos un análisis exhaustivo de las obligaciones fiscales, historial de cumplimiento y estructura tributaria de las empresas involucradas. Este proceso nos permite identificar áreas de mejora, posibles contingencias y oportunidades de optimización fiscal antes de concretar cualquier transacción.Nuestro equipo se enfoca en evaluar aspectos clave como la correcta aplicación de normativas locales e internacionales, el impacto de los tratados de doble imposición y la coherencia de los precios de transferencia. Además, proporcionamos recomendaciones prácticas para mitigar riesgos y fortalecer la posición fiscal de las empresas, asegurando que las transacciones se lleven a cabo de manera eficiente y cumpliendo con todas las regulaciones.
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Generación de notas crédito de facturas electrónicas, y la falta de pago de facturas aceptadas por la no realización de estas.

Generación de notas crédito de facturas electrónicas, y la falta de pago de facturas aceptadas por la no realización de estas.

Novedades
Las notas crédito son documentos electrónicos que se derivan de las operaciones de venta de bienes y/o prestación de servicios que han sido previamente facturados, asociadas o no a una factura electrónica de venta, mediante el Código Único de Factura Electrónica -CUFE cuando sea el caso, las cuales se generan por razones de tipo contable y/o fiscal, cumpliendo las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto señale la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. CONCEPTO-008632-DIANDescarga
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Plazos para declarar y pagar Impuestos Nacionales en agosto de 2025

Plazos para declarar y pagar Impuestos Nacionales en agosto de 2025

Novedades
Le recordamos las siguientes obligaciones para el mes de agosto de 2025, según el último dígito del NIT sin tener en cuenta el dígito de verificación, conforme con lo establecido en el Decreto 2229 del 22 de diciembre de 2023 - (Comunicado de Prensa N°.099 del 11 de diciembre de 2024). Para el mes de agosto de 2025, las obligaciones tributarias a cumplir son: Presentación y pago de la Declaración de Retención en la Fuente, todo agente de retención y/o autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios correspondiente al mes de julio, entre el 12 y el 26 de agosto. Declaración y pago de Renta Personas Naturales año gravable 2024, entre el 12 de agosto y el 24 de octubre. Presentación y pago de la Declaración del Impuesto Nacional…
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Planeación fiscal internacional

Planeación fiscal internacional

Servicios
En Planning tax, comprendemos los retos de operar en un entorno globalizado y regulado, ofreciendo un enfoque integral en la planeación fiscal internacional. Evaluamos tratados para evitar la doble imposición, regímenes fiscales y normativas internacionales, asegurando que empresas e individuos maximicen beneficios fiscales y cumplan con las regulaciones vigentes. Nuestro compromiso es proporcionar asesoramiento de calidad para fortalecer la seguridad fiscal y potenciar el crecimiento empresarial en un escenario global.Adicionalmente, frente a los precios de transferencia, analizamos operaciones con vinculados y jurisdicciones favorables para garantizar el cumplimiento normativo. Diseñamos políticas y estrategias adaptadas a cada empresa, reduciendo riesgos de incumplimiento. Además, brindamos acompañamiento en auditorías fiscales, representando a nuestros clientes ante la Autoridad Tributaria y en procesos judiciales, asegurando una gestión fiscal eficiente y alineada con las mejores prácticas internacionales.
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Litigio y controversia

Litigio y controversia

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Las leyes y regulaciones tributarias incluyen elementos y criterios objetivos y subjetivos cuya interpretación puede generar controversias con las autoridades tributarias, generando así la disputa por los mayores impuestos que pudieran derivarse de la adopción de una posición tributaria cuestionada.Planning tax asiste la evaluación y creación de estrategias y posiciones técnicas fiscales necesarias, para afrontar la discusión de las diferentes controversias fiscales en vía gubernativa ante las autoridades tributarias (DIAN y Autoridades Municipales y/o Territoriales) y ante la autoridad judicial correspondiente (Tribunales Administrativos, Consejo de Estado, Corte Constitucional).
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Régimen Unificado de Tributación SIMPLE – Enajenación de activos fijos

Régimen Unificado de Tributación SIMPLE – Enajenación de activos fijos

Novedades
¿Debe incluirse en la base gravable del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (RST) el valor total de venta de un activo fijo poseído por menos de dos años, o únicamente la utilidad generada por dicha enajenación en aplicación al criterio contable conforme al artículo 21-1 del Estatuto Tributario (E.T.), el cual reconoce como ingreso únicamente la utilidad generada en la operación? CONCEPTO 008515 DIANDescarga
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Gravamen a los Movimientos Financieros – Exenciones

Gravamen a los Movimientos Financieros – Exenciones

Novedades
¿Aplica la exención del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) prevista en el numeral 6 del artículo 879 del Estatuto Tributario (E.T.) a la transferencia de recursos realizada desde una cuenta sponsor hacia la cuenta CUD de la entidad administradora del sistema de pagos, cuando es ordenada por una cooperativa de ahorro y crédito no vigilada por la Superintendencia Financiera, con el fin de constituir prefondeos vinculados a su uso del servicio Transfiya? CONCEPTO 008514 DIANDescarga
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